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內部審計——公司免疫系統🐮,提升企業價值

作者:德勤企業風險管理服務部

字數:98

頁數:98

版次:

定價:30

ISBN:978-7-313-09402-5

出版日期:2013/02

圖書簡介

本書是德勤企業風險叢書的第五輯,主要涉及內部審計方面的最前沿話題🧔🏼‍♂️。內容有建立風險導向的🎗、與世界一流的能源企業相適應的內部審計體系🏅;內部審計的轉型及發展👳🏻;善用工具,強化戰略分析,提升稽核效能🤦🏻‍♂️;內部審計為企業創造價值——防治於行醫問診間🧑🏻‍🏫;如何做好銀行業IT審計🧑‍🎨;內部審計的定位——獨立與增值的均衡;內部審計信息化體系簡介;反賄賂和腐敗;風險導向稽核體製的建立;自動化演變——如何停止擔憂並憧憬製造業的未來;關於美國沖突礦產披露製度的供應鏈調查實務👮🏿‍♀️;保險業風險管理小故事——渠道“默契”;企業內部控製實務——固定資產管理,等等。可為企業的內部審計提供理論基礎和最佳實踐。 本書適合企業管理人員🛰、內部審計人員,以及相關研究者參考閱讀。 more

圖書目錄

特集-訪談
  建立風險導向的、與世界一流的能源企業相適應的內部審計體系
特集
  內部審計的轉型及發展
  善用工具😶‍🌫️,強化戰略分析🫑🙇‍♀️,提升稽核效能
  內部審計為企業創造價值——防治於行醫問診間
  如何做好銀行業IT審計
  內部審計的定位——獨立與增值的均衡
  劍關險峻驅流馬,斜谷崎嶇駕木牛——內部審計信息化體系簡介
研究室
  反賄賂和腐敗
  風險導向稽核體製的建立
  自動化演變——如何停止擔憂並憧憬製造業的未來
  關於美國沖突礦產披露製度的供應鏈調查實務
連載
  保險業風險管理小故事(4)——渠道“默契”
  企業內部控製實務(8)——固定資產管理
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